Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1224 registros
Dados atualizados em: 04/08/2026 - 16:37:31 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
02/06/2026 EMPENHO: 29050001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDR BRANCA.

R$ 925,71
02/06/2026 EMPENHO: 29050001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDR BRANCA.

R$ 925,71
01/06/2026 EMPENHO: 12050003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.950,00
01/06/2026 EMPENHO: 12050003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.950,00
01/06/2026 EMPENHO: 12050003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.950,00
01/06/2026 EMPENHO: 12050003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.950,00
29/05/2026 EMPENHO: 26050002
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MOCHILA COM SEGREDO DESTINADA AO GABINETE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 189,90
29/05/2026 EMPENHO: 26050001
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO 15.8 - 512-15-W11 - SLIM 3I 13G DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O SETOR DE TESOURARIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 3.949,00
29/05/2026 EMPENHO: 26050002
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MOCHILA COM SEGREDO DESTINADA AO GABINETE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 189,90
29/05/2026 EMPENHO: 26050002
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MOCHILA COM SEGREDO DESTINADA AO GABINETE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 189,90
29/05/2026 EMPENHO: 26050002
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MOCHILA COM SEGREDO DESTINADA AO GABINETE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 189,90
29/05/2026 EMPENHO: 26050001
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO 15.8 - 512-15-W11 - SLIM 3I 13G DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O SETOR DE TESOURARIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 3.949,00
29/05/2026 EMPENHO: 26050001
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO 15.8 - 512-15-W11 - SLIM 3I 13G DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O SETOR DE TESOURARIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 3.949,00
29/05/2026 EMPENHO: 26050001
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO 15.8 - 512-15-W11 - SLIM 3I 13G DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O SETOR DE TESOURARIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 3.949,00
29/05/2026 EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 554,07
29/05/2026 EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 554,07
29/05/2026 EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 554,07
29/05/2026 EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 554,07
27/05/2026 EMPENHO: 04050005
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADOS PARA ENTREGA AS MÃES HOMENAGEADAS NA SOLEDIADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.302,50
27/05/2026 EMPENHO: 04050005
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADOS PARA ENTREGA AS MÃES HOMENAGEADAS NA SOLEDIADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.302,50
27/05/2026 EMPENHO: 04050005
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADOS PARA ENTREGA AS MÃES HOMENAGEADAS NA SOLEDIADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.302,50
27/05/2026 EMPENHO: 04050005
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADOS PARA ENTREGA AS MÃES HOMENAGEADAS NA SOLEDIADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.302,50
27/05/2026 EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 485,81
27/05/2026 EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 485,81
27/05/2026 EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 485,81
27/05/2026 EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.

R$ 485,81
27/05/2026 EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 10.980,00
27/05/2026 EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 10.980,00
27/05/2026 EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 10.980,00
27/05/2026 EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 10.980,00

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