|
04/11/2025
|
04110001 ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISSIÇÃO DE SERVEÇOS DE MARCENARIA PARA A CONFECÇÃO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA DA MESA DE REUNIÕES DA SALA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 695,00
|
EMPENHADO
|
|
|
04/11/2025
|
06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 638,99
|
PAGO
|
|
|
04/11/2025
|
28100001 F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA
|
R$ 698,00
|
PAGO
|
|
|
03/11/2025
|
03110013 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E ATOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
|
R$ 13.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110012 ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PATRIMONIO COM ATUALIZAÇÃO AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APOIO AS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110011 FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ANO BASE 2025.
|
R$ 6.570,65
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110010 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO BASE 2025.
|
R$ 13.621,82
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110009 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ( CINQUENTA POR CENTO ) DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 2025.
|
R$ 64.350,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110008 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAL DE AR CONDICIONADOS INVERTER 12.000 BTUS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SALA DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 4.798,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110007 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BREAK EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
|
R$ 1.384,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110006 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110005 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 75,60
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110004 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 329,20
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110003 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 510,52
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110002 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS NOTEBOOKS DA PZAROCURADORIA DA MULHER E SETOR FINANCEIRO, DO PROCOM/CÂMARA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES PROCURADORIA DA MULHER, SEBRAE/CAMÂRA- INCLUINDO A MESA DE SOM DO PLENÁRIO DE VOTAÇÕES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 1.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2025
|
03110001 FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 37.363,78
|
EMPENHADO
|
|
|
31/10/2025
|
03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 535,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/10/2025
|
02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00
|
PAGO
|
|
|
31/10/2025
|
03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 535,00
|
PAGO
|
|
|
31/10/2025
|
02100002 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS
|
R$ 2.499,99
|
PAGO
|
|
|
31/10/2025
|
02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E VENTOS PROMIVIDOS PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 900,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/10/2025
|
28100001 F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 698,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/10/2025
|
02100002 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 2.499,99
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/10/2025
|
01090001 WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART: 12, INCISO VII DA LEI FEDERAL 14.133/21 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 18.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/10/2025
|
01090001 WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 18.100,00
|
PAGO
|
|
|
28/10/2025
|
01100008 ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEIS, E CONTROLE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES COM FERRAMENTA DE APOIO AS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/10/2025
|
01100008 ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
R$ 1.700,00
|
PAGO
|
|
|
28/10/2025
|
01090004 ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 10.980,00
|
PAGO
|
|
|
28/10/2025
|
01090004 ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA JUN TO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
|
R$ 10.980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/10/2025
|
28100001 F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 698,00
|
EMPENHADO
|
|