DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1621 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 09/01/2026 - 20:39:46 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
04/11/2025 04110001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISSIÇÃO DE SERVEÇOS DE MARCENARIA PARA A CONFECÇÃO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA DA MESA DE REUNIÕES DA SALA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 695,00 EMPENHADO
04/11/2025 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

R$ 638,99 PAGO
04/11/2025 28100001
F. A. INFORMATICA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA

R$ 698,00 PAGO
03/11/2025 03110013
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E ATOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

R$ 13.600,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110012
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PATRIMONIO COM ATUALIZAÇÃO AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APOIO AS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO.

R$ 2.000,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110011
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ANO BASE 2025.

R$ 6.570,65 EMPENHADO
03/11/2025 03110010
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO BASE 2025.

R$ 13.621,82 EMPENHADO
03/11/2025 03110009
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ( CINQUENTA POR CENTO ) DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 2025.

R$ 64.350,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110008
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAL DE AR CONDICIONADOS INVERTER 12.000 BTUS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SALA DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 4.798,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110007
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BREAK EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

R$ 1.384,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110006
DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.200,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110005
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 75,60 EMPENHADO
03/11/2025 03110004
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 329,20 EMPENHADO
03/11/2025 03110003
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 510,52 EMPENHADO
03/11/2025 03110002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS NOTEBOOKS DA PZAROCURADORIA DA MULHER E SETOR FINANCEIRO, DO PROCOM/CÂMARA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES PROCURADORIA DA MULHER, SEBRAE/CAMÂRA- INCLUINDO A MESA DE SOM DO PLENÁRIO DE VOTAÇÕES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.000,00 EMPENHADO
03/11/2025 03110001
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

R$ 37.363,78 EMPENHADO
31/10/2025 03010002
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 535,00 LIQUIDADO
31/10/2025 02070006
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

R$ 900,00 PAGO
31/10/2025 03010002
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS

R$ 535,00 PAGO
31/10/2025 02100002
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS

R$ 2.499,99 PAGO
31/10/2025 02070006
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E VENTOS PROMIVIDOS PELA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 900,00 LIQUIDADO
31/10/2025 28100001
F. A. INFORMATICA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 698,00 LIQUIDADO
31/10/2025 02100002
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 2.499,99 LIQUIDADO
29/10/2025 01090001
WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART: 12, INCISO VII DA LEI FEDERAL 14.133/21 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.

R$ 18.100,00 LIQUIDADO
29/10/2025 01090001
WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 18.100,00 PAGO
28/10/2025 01100008
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEIS, E CONTROLE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES COM FERRAMENTA DE APOIO AS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.700,00 LIQUIDADO
28/10/2025 01100008
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

R$ 1.700,00 PAGO
28/10/2025 01090004
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

R$ 10.980,00 PAGO
28/10/2025 01090004
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA JUN TO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

R$ 10.980,00 LIQUIDADO
28/10/2025 28100001
F. A. INFORMATICA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 698,00 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON