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Lista de pagamentos

Foram encontradas 531 registros
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 17:24:30 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
18/08/2025 EMPENHO: 01080005
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: JULHO DE 2025.

R$ 9.380,00
15/08/2025 EMPENHO: 11080001
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

R$ 790,00
14/08/2025 EMPENHO: 02060002
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.

R$ 5.600,00
14/08/2025 EMPENHO: 08080001
IDEZITE FIRMINO ABREU
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UNIFORMES

R$ 667,00
14/08/2025 EMPENHO: 02060001
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS E EMPRESARIAL LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.

R$ 6.200,00
12/08/2025 EMPENHO: 03060001
ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.

R$ 4.300,00
06/08/2025 EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.

R$ 26.508,56
05/08/2025 EMPENHO: 04080001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

R$ 727,31
05/08/2025 EMPENHO: 01080001
ANTONIO VIDAL DE LIMA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

R$ 395,00
01/08/2025 EMPENHO: 06010014
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 4.850,00
01/08/2025 EMPENHO: 01080003
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

R$ 4.800,00
31/07/2025 EMPENHO: 06010004
OI S/A
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS DE MAIO DE 2025.

R$ 157,78
31/07/2025 EMPENHO: 06010004
OI S/A
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS JUNHO DE 2025.

R$ 160,31
31/07/2025 EMPENHO: 03010002
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS

R$ 604,36
31/07/2025 EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MAIO/JUNHO DE 2025.

R$ 542,04
29/07/2025 EMPENHO: 02070007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 1.700,00
29/07/2025 EMPENHO: 02070008
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA NFS 360

R$ 5.360,00
29/07/2025 EMPENHO: 06010008
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 240,00
29/07/2025 EMPENHO: 03030009
ASTEM ASSESSORIA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 10.980,00
29/07/2025 EMPENHO: 25070001
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET

R$ 650,00
24/07/2025 EMPENHO: 02070006
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 900,00
23/07/2025 EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 6.800,00
23/07/2025 EMPENHO: 01070003
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING PRESTADOS NO MÊS DE JULHO EM FAVOT DA CMPB.

R$ 6.200,00
23/07/2025 EMPENHO: 03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 3.360,00
22/07/2025 EMPENHO: 06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 4.800,00
22/07/2025 EMPENHO: 02070005
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE REFEIÇÕES

R$ 793,20
22/07/2025 EMPENHO: 09050003
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 4.900,00
22/07/2025 EMPENHO: 06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 6.750,00
22/07/2025 EMPENHO: 01070001
F. A. INFORMATICA LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 4.490,00
21/07/2025 EMPENHO: 02050006
FLAVIO ALVES VIEIRA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO MORTO REF: JULHO DE 2025.

R$ 600,00

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